目 录
第一部分 台安县教育局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 台安县教育局2014年度部门决算报表
一、2014年收支决算总表
二、2014年支出决算表
三、2014年公共预算财政拨款支出决算表
四、2014年“三公”经费决算财政拨款支出情况统计表
第三部分 台安县教育局2014年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 台安县教育局概况
一、 主要职责
(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,制定全县教育发展的地方性政策。
(二)统筹安排全县各类教育的发展规划、规模,合理调整学校布局,依法审批社会力量所办学校。
(三)负责全县学前教育、基础教育、职业和成人教育的指导和综合管理,代县政府对各级各类学校工作状况和办学水平进行督导评估。
(四)依法管理全县教师队伍;按权限范围负责中小学校长、幼儿园长培训、教师资格认定、教师初级职务评审和全县教师的继续教育工作;指导师范类大中专毕业生就业工作。
(五)指导全县教育综合改革。负责全县办学体制、管理体制、课程体制、用人制度和城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导。
(六)指导教育经费预决算工作,依法监督教育经费的筹集、管理和使用,负责统筹规划和管理教育系统基础建设和设施的配置及计划统计工作。
(七)组织管理范围内的各类教育招生考试工作。
(八)负责全县各级各类学校德育、政治思想教育、法制教育、体育、卫生、艺术、国防教育工作。
(九)管理全县教育系统对外交流与合作。
(十)指导推动全县教育教学的理论研究和教育科研工作。
(十一)指导全县教育系统老干部工作,并负责局机关及直属单位老干部工作。
(十二)负责全县语言文字工作的布置和检查指导。
(十三)完成县委、县政府及上级主管部门交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
纳入台安县教育局决算编制范围的二级预算单位包括:
1、台安县教育局
2、台安县高级中学
3、台安县第二高级中学
4、台安县教师进修学校
5、鞍山市广播电视学校台安分校
6、台安县第一初级中学
7、台安县第二初级中学
8、台安县第三中学
9、台安县实验小学
10、台安县逸夫小学
11、台安县会山学校
12、台安县第三小学
13、台安县回族小学
14、台安县聋哑学校
15、台安县中心幼儿园
16、台安县素质教育中心
17、台安县装备中心
18、台安县中小学卫生保健所
19、台安县韭菜台学校
20、台安县高力房镇中心学校
21、台安县黄沙坨镇中心学校
22、台安县新开河镇中心学校
23、台安县达牛镇中心学校
24、台安县西佛镇中心学校
25、台安县桓洞镇中心学校
26、台安县洪家农牧场中心学校
27、台安县西平林场中心学校
28、台安县桑林镇中心学校
29、台安新台学校
30、台安县富家镇中心学校
31、台安县新华农场中心学校
32、台安县台东区中心学校
33、台安县台西区中心学校
34、台安县台南区中心学校
35、台安县台北区中心学校
第二部分 台安县教育局2014年度部门决算公开报表
1、2014年收支决算总表(附件1-1)
2、2014年支出决算表(附件1-2)
3、2014年公共预算财政拨款支出决算表(附件1-3)
4、2014年“三公”经费决算财政拨款支出情况统计表
(附件1-4)
附件1-1 |
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2014年县直部门收支决算总表 | |||
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公开01表 |
部门名称:台安县教育局 |
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 | ||
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、财政拨款 |
27,299.20 |
一、一般公共服务 |
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交 |
|
三、事业收入 |
712.98 |
三、国防 |
|
四、经营收入 |
|
四、教育 |
19,895.58 |
五、附属单位缴款 |
2.17 |
五、科学技术 |
|
六、其他收入 |
|
六、文化体育与传媒 |
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八、社会保障和就业支出 |
8,510.08 |
|
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十一、城乡社区支出 |
135.19 |
本年收入合计 |
28,014.35 |
本年支出合计 |
28,540.85 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
3,819.00 |
年末结转和结余 |
3,292.50 |
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收入总计 |
31,833.35 |
支出总计 |
31,833.35 |
附件1-2 |
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2014年县直部门支出决算表 | ||||||||||||||
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公开02表 | ||||||||
部门名称: |
台安县教育局 |
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|
单位:万元 | ||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
公共预算财政拨款支出 |
政府性基金预算财政拨款支出 |
财政专户管理 |
其他支出 | ||||||||
205 |
教育支出 |
19,895.58 |
18,600.80 |
698.24 |
596.54 |
| ||||||||
20501 |
教育管理事务 |
589.34 |
587.17 |
|
2.17 |
| ||||||||
2050101 |
行政运行 |
145.72 |
143.55 |
|
2.17 |
| ||||||||
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
443.62 |
443.62 |
|
|
| ||||||||
20502 |
普通教育 |
16,181.61 |
15,634.95 |
|
546.66 |
| ||||||||
2050201 |
学前教育 |
533.14 |
416.65 |
|
116.49 |
| ||||||||
2050202 |
小学教育 |
6,833.64 |
6,831.03 |
|
2.61 |
| ||||||||
2050203 |
初中教育 |
4,348.98 |
4,348.98 |
|
|
| ||||||||
2050204 |
高中教育 |
1,927.80 |
1,500.44 |
|
427.36 |
| ||||||||
2050205 |
高等教育 |
67.30 |
67.30 |
|
|
| ||||||||
2050299 |
其他普通教育支出 |
2,470.74 |
2,470.55 |
|
0.19 |
| ||||||||
20505 |
广播电视教育 |
104.97 |
64.80 |
|
40.17 |
| ||||||||
2050501 |
广播电视学校 |
104.97 |
64.80 |
|
40.17 |
| ||||||||
20507 |
特殊教育 |
149.32 |
149.32 |
|
|
| ||||||||
2050701 |
特殊学校教育 |
149.32 |
149.32 |
|
|
| ||||||||
20508 |
进修及培训 |
339.37 |
331.83 |
|
7.54 |
| ||||||||
2050801 |
教师进修 |
339.37 |
331.83 |
|
7.54 |
| ||||||||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1,735.84 |
1,735.84 |
|
|
| ||||||||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1,735.84 |
1,735.84 |
|
|
| ||||||||
20510 |
地方教育附加安排的支出 |
698.24 |
|
698.24 |
|
| ||||||||
2051099 |
其他地方教育附加安排的支出 |
698.24 |
|
698.24 |
|
| ||||||||
20599 |
其他教育支出 |
96.88 |
96.88 |
|
|
| ||||||||
2059999 |
其他教育支出 |
96.88 |
96.88 |
|
|
| ||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
8,510.08 |
8,510.08 |
|
|
| ||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
8,510.08 |
8,510.08 |
|
|
| ||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
127.18 |
127.18 |
|
|
| ||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
8,382.90 |
8,382.90 |
|
|
| ||||||||
212 |
城乡社区支出 |
135.19 |
|
135.19 |
|
| ||||||||
21208 |
国土使用权出让收入安排的支出 |
135.19 |
|
135.19 |
|
| ||||||||
2120808 |
教育资金安排的支出 |
135.19 |
|
135.19 |
|
| ||||||||
合 计 |
28,540.85 |
27,110.88 |
833.43 |
596.54 |
| |||||||||
附件1-3 |
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2014年县直部门公共预算财政拨款支出决算表 |
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公开03表 |
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部门名称: |
台安县教育局 |
|
|
单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
205 |
教育支出 |
18,600.80 |
15,733.62 |
2,867.18 |
||||||||||
20501 |
教育管理事务 |
587.17 |
361.56 |
225.62 |
||||||||||
2050101 |
行政运行 |
143.55 |
143.55 |
|
||||||||||
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
443.62 |
218.00 |
225.62 |
||||||||||
20502 |
普通教育 |
15,634.95 |
14,747.27 |
887.68 |
||||||||||
2050201 |
学前教育 |
416.65 |
416.65 |
|
||||||||||
2050202 |
小学教育 |
6,831.03 |
6,831.03 |
|
||||||||||
2050203 |
初中教育 |
4,348.98 |
4,348.98 |
|
||||||||||
2050204 |
高中教育 |
1,500.44 |
1,500.44 |
|
||||||||||
2050205 |
高等教育 |
67.30 |
67.30 |
|
||||||||||
2050299 |
其他普通教育支出 |
2,470.55 |
1,582.87 |
887.68 |
||||||||||
20505 |
广播电视教育 |
64.80 |
64.80 |
|
||||||||||
2050501 |
广播电视学校 |
64.80 |
64.8 |
|
||||||||||
20507 |
特殊教育 |
149.32 |
149.32 |
|
||||||||||
2050701 |
特殊学校教育 |
149.32 |
149.32 |
|
||||||||||
20508 |
进修及培训 |
331.83 |
331.83 |
|
||||||||||
2050801 |
教师进修 |
331.83 |
331.83 |
|
||||||||||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1,735.84 |
0.69 |
1,735.15 |
||||||||||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1,735.84 |
0.69 |
1,735.15 |
||||||||||
20599 |
其他教育支出 |
96.88 |
78.14 |
18.73 |
||||||||||
2059999 |
其他教育支出 |
96.88 |
78.14 |
18.73 |
||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
8,510.08 |
8,510.08 |
|
||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
8,510.08 |
8,510.08 |
|
||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
127.18 |
127.18 |
|
||||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
8,382.90 |
8,382.90 |
|
||||||||||
合计 |
27,110.88 |
24,243.70 |
2,867.18 |
|||||||||||
附件1-4 |
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||||||||||||
2014年县直部门“三公”经费决算财政拨款支出情况统计表 |
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公开04表 |
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部门名称:台安县教育局 |
|
单位:万元 |
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项 目 |
2013年决算数 |
2014年决算数 |
||||||||||||
合 计 |
82.99 |
37.67 |
||||||||||||
|
|
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||||||||||||
2、公务接待费 |
33.26 |
7.12 |
||||||||||||
3、公务用车购置及运行费 |
49.73 |
30.55 |
||||||||||||
其中: (1)公务用车运行维护费 |
49.73 |
30.55 |
||||||||||||
(2)公务用车购置 |
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第三部分 台安县教育局2014年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计31,833.35万元,包括:
1、财政拨款收入27,299.20万元。
2、事业收入712.98万元,主要是学校择校费、住宿费等收入。
3、其他收入2.17万元。
4、上年结转和结余3,819.00万元。
(二)支出总计31,833.35万元。
按支出功能分类科目划分包括:
1、教育支出19,895.58万元, 具体包括教育管理事务支出(主要是保障教育局机关和参照公务员管理的事业单位的正常工作运转、完成日常工作任务而发生的各项支出)、普通教育支出(主要是用于学前教育、小学教育、初中教育、高中教育和其他普通教育方面的支出)、广播电视教育支出(主要用于广播电视学校教育教学支出)、特殊教育支出(主要用于聋哑学校教育教学支出)及教育费附加安排的支出(主要用于学校基本建设,校园改造,教育教学设备采购及素质教育等支出);
2、社会保障和就业支出8,510.08万元,主要用于机关和下属事业单位离退休人员支出;
3、城乡社区事务支出135.19万元;
(三)年末结转和结余3,292.50万元属于正常结余。
二、公共预算财政拨款支出情况
(一)总体情况
公共预算财政拨款支出反映台安县教育局2014年公共预算财政拨款支出的总体情况。包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金的支出。其中:基本支出24,243.70万元,项目支出2,867.18万元。
(二)具体情况
2014年公共预算财政拨款支出27,110.88万元。按照支出功能分类科目划分,包括教育支出18,600.80万元,社会保障和就业支出8,510.08万元,
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出37.67万元,其中:公务接待费7.12万元,公务用车运行维护费30.55万元,2014年“三公”经费支出比2013年减少45.32万元,下降54.6%。主要是我单位严格按照中央、省、市的文件要求,严格控制“三公”经费支出,在工作中做到高效节俭。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
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